Orden de Compra. Nº2446-2118-SE19 "AMPLIACIÓN DE OBRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2118-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE OBRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 1958226,83
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
AMPLIACIÓN DE OBRAAmpliación de Obras y Plazo, correspondiente a la Contratación Directa del Proyecto “CONSTRUCCIÓN CANILES Y CIERRES DEL CENTRO DE ESTARILIZACIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA (CEAPA) DE COQUIMBO”, ID ORDEN DE COMPRA N° 2446-1502-SE19. Aumento de Obras por monto de $12.264.684.- (doce millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) IVA incluido, y un plazo de 35 días corridos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristhian Luis
Razón Social CONSTRUCTORA HORMIGONES VIALES
R.U.T. 76.945.918-9
Sucursal Cristhian Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO 348 $ 10.306.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.306.457 $ 10.306.457
Total Neto $ 10.306.457
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.958.227
TOTAL OC $ 12.264.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.