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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-2118-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPLIACIÓN DE OBRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1958226,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| AMPLIACIÓN DE OBRA | Ampliación de Obras y Plazo, correspondiente a la Contratación Directa del Proyecto “CONSTRUCCIÓN CANILES Y CIERRES DEL CENTRO DE ESTARILIZACIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA (CEAPA) DE COQUIMBO”, ID ORDEN DE COMPRA N° 2446-1502-SE19. Aumento de Obras por monto de $12.264.684.- (doce millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) IVA incluido, y un plazo de 35 días corridos. |
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Proveedor |
Cristhian Luis |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA HORMIGONES VIALES
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R.U.T. |
76.945.918-9 |
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Sucursal |
Cristhian Luis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | | LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ FACTURAR A NOMBRE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO 348 |
$ 10.306.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.306.457
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$ 10.306.457
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Total Neto
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$ 10.306.457
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.958.227
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$ 12.264.684
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.