Orden de Compra. Nº2446-2196-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-786-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2196-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-786-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-786-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 20862
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2009
TítuloDescripción
FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONALFACTURAR  A  NOMBRE  DEL   GOBIERNO   REGIONAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 154373446
Razón Social GLADYS MARGARITA CERDA RIFFO
R.U.T. 7.510.609-2
Sucursal 154373446
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas2Unidadcolchonetas para juegos 2.25x1.40  $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
Total Neto $ 109.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.862
TOTAL OC $ 130.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.