Orden de Compra. Nº2446-2196-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1187-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2196-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1187-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1187-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 5809203,45
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES
Razón Social HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES
R.U.T. 8.119.906-K
Sucursal HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171610
Miradores1Unidad“ADQUISICION E INSTALACION DE ATALAYAS Y QUITASOLES EN LA COMUNA DE COQUIMBO”.  $ 30.574.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.574.755 $ 30.574.755
Total Neto $ 30.574.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.809.203
TOTAL OC $ 36.383.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.