Orden de Compra. Nº2446-2203-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-526-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2203-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-526-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-526-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 766650
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2017
TítuloDescripción
DECRETO. Nº:_________/ Coquimbo, VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63

DECRETO. Nº:_________/        

 

           Coquimbo,

   

 

VISTOS:

                                                                       Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

 

CONSIDERANDO:

  1. Guía de Requerimiento N° 1399 de fecha 15/11/2017, de la  dirección  de  desarrollo  comunitario,  que solicita la adquisición de  7.500   bolsas   de  golosinas, que pasa a formar parte integrante del presente decreto
  2. Proyecto de Presupuesto Año 2017, que autoriza los recursos para adquisición de 7.500  bolsas  de  golosinas, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.
  3. Que, el municipio de Coquimbo requiere la adquisición de 7.500  bolsas  de  golosinas, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.
  4. Que existe disponibilidad presupuestaria para la adquisición de 7.500  bolsas  de  golosinas, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

5.  Decreto   alcaldicio   N° 2550  de fecha   21-11-2017  en  la  cual   se  aprueba   el   llamado   de  la  

 propuesta publica  N° 183-2017

6.  Ficha  de licitación N° 2446-526-LE17  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

7.  Ofertas  de los  proveedores  participantes  en la  licitación publica

8.  Acta  de  evaluación  de la oferta  de  fecha  04-12-2017, ingresado  al departamento  de adquisición  

 y propuestas publicas  el  día  06-12-2017

9.  Certificado  de  disponibilidad presupuestaria N° 6553  de  fecha 05-12-2017

  1. Decreto N° 220 de fecha  26/01/2017, sobre delegación de firmas del Sr. Alcalde

 

D E C R E T O

1º   ADJUDIQUESE el llamado de la Propuesta Pública Nº 183/2017 denominada  ADQUISICIÓN  DE GOLOSINAS (1PQTE GALLETA-1 CHUPETE-1  BARRA CEREAL- 1 DOBLON  O  ALTERNATIVO DE LAS MISMAS CARASTERISTICAS- 01 PAPA FRITA – 1 TUYO O ALTERNATIVO DE  SIMILARES CARASTERISTICAS- MASTICABLES- PASTILLAS O GOMITAS – 1 CHUBI O ALTERNATIVO DE SIMILARES CARASTERISTICAS  DEBEN  ESTAR  EN  BOLSA DE PAPEL O PLÁSTICO”. A la  empresa   CARLOS  LORENZO SALINAS ZAMORA  RUT  N° 07.376.080-1, por  la suma $ 4.801.650 (cuatro millones ochocientos  un mil  seiscientos pesos) IVA  Incluido.

 

    PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema  de Información  de Compras  y  Contratación Pública, para

       los  efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

   3º   IMPUTESE  el gasto de la  presente licitación  al    Presupuesto  Municipal   Cuenta  N°215-24-01-001-000-

         000-023

                                                                                           

      Anótese, Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                                      

MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ

POR    ORDEN  DEL  ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO  REYES  ZAMBRANO

 

ADMINISTRADOR    MUNICIPAL

                                                                                                 

                                                                                                                                            

PVV/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Dideco

-   Finanzas

-   Carpeta Licitación

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confitería Minena Super 10
Razón Social CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA
R.U.T. 7.376.080-1
Sucursal Confitería Minena Super 10
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos7500UnidadBOLSAS DE GOLOSINAS QUE CONTEMPLEN:(1PQTE GALLETA-1 CHUPETE-1 BARRA CEREAL- 1 DOBLON O ALTERNATIVO DE LAS MISMAS CARASTERISTICAS- 01 PAPA FRITA – 1 TUYO O ALTERNATIVO DE SIMILARES CARASTERISTICAS-más detalle indicado en Decreto Exento 2550"Bolsa de confites plástica, con motivo navideño, con los siguientes productos: 1 PQTE GALLETA WAFFER, 1 CHUPETE, 1 BARRA DE CEREAL, 1 ALFAJOR DORADO, 1 PAPA FRITA BKN, 1 KILATTE, 3 PASTILLAS, 1 CHISPOTE $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035.000 $ 4.035.000
Total Neto $ 4.035.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 766.650
TOTAL OC $ 4.801.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.