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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-2280-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1576-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
159537,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FDL SPA |
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Razón Social |
FDL SPA
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R.U.T. |
77.649.097-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FDL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152010
| Termos domésticos | 3 | Unidad | Termo 7.7 litros con llave acero inoxidable | |
$ 35.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.970
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$ 107.970
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42312312
| Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos | 100 | Unidad | Kit de curación estéril desechable (unidad) | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 30 | Unidad | Alcohol desnaturalizado al 70° en spray con gatillo 500 cc. | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.700
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$ 89.700
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42311511
| Vendas de gasa | 50 | Unidad | Torulas de Algodón premium 1gr x100 unidades | |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.500
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$ 109.500
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Pack | Paquete de bolsa camiseta blanca 35x40 cm (100 un) / bolsa plástica | |
$ 1.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.000
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$ 163.000
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos | 50 | Pack | Guante de vinilo negros caja 100 unidades desechables | |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.500
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$ 174.500
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Total Neto
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$ 839.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.537
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$ 999.207
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.