Orden de Compra. Nº2446-2280-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1576-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2280-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1576-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9891 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 159537,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FDL SPA
Razón Social FDL SPA
R.U.T. 77.649.097-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FDL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos3UnidadTermo 7.7 litros con llave acero inoxidable  $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.970 $ 107.970
42312312
Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos100UnidadKit de curación estéril desechable (unidad)  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona30UnidadAlcohol desnaturalizado al 70° en spray con gatillo 500 cc.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
42311511
Vendas de gasa50UnidadTorulas de Algodón premium 1gr x100 unidades  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
47121701
Bolsas de basura100PackPaquete de bolsa camiseta blanca 35x40 cm (100 un) / bolsa plástica  $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos50PackGuante de vinilo negros caja 100 unidades desechables  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.500 $ 174.500
Total Neto $ 839.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.537
TOTAL OC $ 999.207


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.037.793-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.739.523-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.