Orden de Compra. Nº2446-2297-SE12 "DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2297-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 53009,999601
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ULISES OROS ROJAS
Razón Social CARLOS ULISES OROS ROJAS
R.U.T. 6.355.393-k
Sucursal CARLOS ULISES OROS ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103502
Cubiertas de encuadernación39UnidadTRATO DIRECTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN.  $ 7.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.006 $ 279.000
Total Neto $ 279.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.010
TOTAL OC $ 332.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.