Orden de Compra. Nº2446-2335-SE11 "PROPUESTA PUBLICA Nº 196-2010"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2335-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 196-2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1552-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 335296,8
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2011
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2335-SE11 Nombre de Orden de compra: PROPUESTA PUBLICA Nº 196-2010 Tipo de orden de compra: Sin emisión automáticaDATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 2446-2335-SE11
Nombre de Orden de compra:  PROPUESTA PUBLICA Nº 196-2010
Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan eduardo flores bravo
Razón Social JUAN EDUARDO FLORES BRAVO
R.U.T. 5.913.880-4
Sucursal juan eduardo flores bravo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arriendo de vehículos1UnidadCAMIONES PLANOSSEGUN CONTRATO Nº 020 PROP 02011012011 DE FECHA 05-01-2011 DE LAS LICT. PUBLICA 196/2010Y CONTRATO AMPLIACION Nº 216PROP21124032011 PARA LA CONTRATACION DEL CAMION PLANO, Y FACTURA Nº 3122 DE FECHA 12-12-2011 CORRESPONDIENTE A LOS VEHICU $ 1.764.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.720 $ 1.764.720
Total Neto $ 1.764.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.297
TOTAL OC $ 2.100.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.