Orden de Compra. Nº2446-2418-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-236-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2418-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-236-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-236-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 2394813,96
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPSAFE
Razón Social TOPSAFE SPA
R.U.T. 77.184.417-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPSAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores80Unidad no definidaGuantes antivibración PRODUCTOS LINEA N° 3 $ 11.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.040 $ 899.040
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Guantes protectores2643Unidad no definidaGuantes de cabritilla (diferentes tallas)PRODUCTOS LINEA N° 3 $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.073.809 $ 3.073.809
46181504
Guantes protectores204Unidad no definidaGuante cabritilla largoPRODUCTOS LINEA N° 3 $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.024 $ 450.024
46181504
Guantes protectores929Unidad no definidaGuantes Nitrilo AnticortePRODUCTOS LINEA N° 3 $ 7.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.393.911 $ 7.393.911
46181504
Guantes protectores140Unidad no definidaGuante de nitrilo equivalente a Showa ChemRest CS710PRODUCTOS LINEA N° 3 $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 12.604.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.814
TOTAL OC $ 14.999.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.