Orden de Compra. Nº2446-2474-CM18 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2474-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADMINISTRACION DE FONDOS del sistema 8441.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 241301
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficsur Ltda.
Razón Social moya y lopez Ltda
R.U.T. 76.482.607-8
Sucursal Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
2239-2-LP15
Impresión digital290 (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora400 (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(150) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111530
2239-2-LP15
Notas de papel autoadhesivo300 (1223787 )ETIQUETAS - 1249792(1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(350) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios7 (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(490) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.930 $ 34.930
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios4 (1224253 )REGALO MUJER - 1250258(1224253) REGALO MUJER - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(192) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 830.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.692 $ 830.692
Total Neto $ 1.494.122
Descuento $ 224.118
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.301
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.511.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.