Orden de Compra. Nº2446-2490-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1526-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2490-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1526-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1526-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 9690
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor punto y coma
Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS
R.U.T. 53.304.041-1
Sucursal punto y coma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPLES  $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.503 $ 7.503
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA TRANPARENTE  $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS  $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5UnidadPLUMONES  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES AMERICANOS.  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES GRANDES.  $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
44121611
Perforadoras4UnidadPERFORADORAS  $ 3.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.748 $ 15.748
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44122010
Divisores3UnidadSEPARADORES DE ARCHIVADORES  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767 $ 1.767
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS DE CARTON  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44122104
Clips para papel1CajaCAJA DE CLIPS CHICO DE 10 UNIDADES  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
44122104
Clips para papel4UnidadPORTA CLIPS  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
Total Neto $ 51.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.690
TOTAL OC $ 60.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.