Orden de Compra. Nº2446-252-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1037-LP10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1037-LP10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1037-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 41127728,89
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCALA EIRL
Razón Social MARTIN ESCALA DIAZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRE
R.U.T. 76.038.009-1
Sucursal ESCALA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO  $ 216.461.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.461.731 $ 216.461.731
Total Neto $ 216.461.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.127.729
TOTAL OC $ 257.589.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.