Orden de Compra. Nº2446-304-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-304-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 95247
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro6UnidadSopapo  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131603
Esponjas30UnidadEsponja para lavar loza  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadPaños absorbentes para secar 18 x 20  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
10191509
Insecticidas10UnidadInsecticida mata pulgas y garrapatas Sapolio  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12141901
Cloro Cl30UnidadBidón Cloro 5 lts  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCloro gel 900 cc  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDesodorante ambiental 5 lts J y P  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBolsas de basura 50 x 70 paquete 10 unidades virutex/rommel  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47121701
Bolsas de basura50UnidadBolsa de basura 80 x 110 paquete 10 unidades virutex/Rommel  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47131502
Paños de limpieza15UnidadPaños multiuso 38 x 40 Virutex/Rommel  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131618
Mopas húmedas50UnidadTrapero para limpiar piso con ojal doble  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCera acrílica 5 lts. Autobrillo  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLavaloza manual tineta 5 lts. J y P  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles25UnidadCera líquida color rojo 1 lts Rommel  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLustra muebles bidón 5 lts.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131815
Limpiador de desagüe100UnidadPastillas para estanque cloro 20 grs.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53102504
Guantes o manoplas50UnidadGuantes de goma (par) tamaño M-L   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 501.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.247
TOTAL OC $ 596.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.