Orden de Compra. Nº2446-339-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-339-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 15950,5
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadCera líquida color rojo 1 lts Rommel  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTrapero para limpiar piso con ojal doble  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLavalozas manual 1 lt. J y P  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaños limpia muebles (franela amarillos 30 x 40)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLustra muebles Virginia 250 cc  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131815
Limpiador de desagüe20UnidadPastillas para estanque cloro 20 grs.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticida mata arañas Sapolio/Zaeta  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12141901
Cloro Cl3UnidadBidón Cloro 5 lts  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDesodorante ambiental Arom  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47121701
Bolsas de basura9UnidadBolsas de basura 50 x 70 paquete 10 unidades virutex/rommel  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadAntisarro 5 lts. J y P  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131706
Aparatos ambientadores de aire2UnidadAromatizante de ambiente enchufe Glade  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpia pisos 900 cc Virginia  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papel económicas pack 2 un. x 250 mts  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
53131608
Jabones3UnidadJabón líquido de manos 1 litro J y P  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131706
Aparatos ambientadores de aire6UnidadRepuesto aromatizante Glade  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131608
Cepillos para aseos1UnidadCepillos chascones aseo baños  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 83.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.950
TOTAL OC $ 99.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.