Orden de Compra. Nº2446-344-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-344-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 15950,5
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10UnidadBidón cloro 5 lts  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadBolsa de basura 80 x 110 paquete 10 unidades virutex/Rommel  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDesodorante ambiental 5 lts J y P  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCera crema Amarilla Brillina  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLavaloza manual tineta 5 lts. J y P  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53102504
Guantes o manoplas9UnidadGuantes de goma (par) tamaños S-M-L Tresor  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111704
Papel higiénico3UnidadPapel higiénico 6 x 500 mts. c/u  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 83.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.950
TOTAL OC $ 99.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.