Orden de Compra. Nº2446-357-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-357-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 12756,6
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBasurero Of. 7 lt  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
12141901
Cloro Cl5UnidadCloro gel 900 cc  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDesinfectante de ambiente y superficies frasco aerosol sapolio  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121701
Bolsas de basura6UnidadBolsas de basura 50 x 70 paquete 10 unidades virutex/rommel  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsa de basura 80 x 110 paquete 10 unidades virutex/Rommel  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131502
Paños de limpieza8UnidadFranela amarilla 30 x 40  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47131602
Paños de limpieza absorbente1UnidadMopa limpia vidrios mango extensible  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadLimpia piso 900 cc Virginia  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpia vidrios 1 lt  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLustramuebles Virginia 250 cc  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadAtrapa polvo bidón 5 lt  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel1UnidadToalla de papel económica 2 unid. x 250 mts  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
14111704
Papel higiénico2UnidadPapel higiénico 6 unid. 500 mts  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1UnidadAlcohol gel Nextcare  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona emulsionada 1 lt.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 67.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.757
TOTAL OC $ 79.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.