Orden de Compra. Nº2446-372-SE10 "DEPTO. ADMINISTRACION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-372-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2010
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 89092,444
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marlene concha
Razón Social MARLENE CONCHA ARENAS
R.U.T. 10.031.562-9
Sucursal marlene concha
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadREGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN FACTURA Nº 00245 DE FECHA 16/02/2010, PATENTE Nº ZH-6994.-  $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.908 $ 468.908
Total Neto $ 468.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.092
TOTAL OC $ 558.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.