Orden de Compra. Nº2446-385-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-201-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-385-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-201-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-201-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 250344
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AsessPyme
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS AS
R.U.T. 76.112.345-9
Sucursal AsessPyme
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes50UnidadLentes de proteccion UV  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal30UnidadFajas para cargador  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
46181504
Guantes protectores100UnidadGuantes de hilo palma latex (amarillo negro)  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
46181507
Chalecos de protección80UnidadChalecos reflectantes amarillo  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
46181504
Guantes protectores100UnidadGuantes de cabritilla  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre70UnidadOverol tipo piloto (rojo)  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.300 $ 244.300
53111601
Zapatos de hombre30UnidadBototos de seguridad  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
53111602
Zapatos de mujer30UnidadZapatos de seguridad (dama)  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
53131601
Gorro de baño50UnidadGorros legionarios ( beige)  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 1.317.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.344
TOTAL OC $ 1.567.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.