Orden de Compra. Nº
2446-385-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-201-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-385-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-201-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-201-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
250344
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AsessPyme
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS AS
R.U.T.
76.112.345-9
Sucursal
AsessPyme
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31241501
Lentes
50
Unidad
Lentes de proteccion UV
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal
30
Unidad
Fajas para cargador
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.700
$ 95.700
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
Guantes de hilo palma latex (amarillo negro)
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
46181507
Chalecos de protección
80
Unidad
Chalecos reflectantes amarillo
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.200
$ 95.200
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
Guantes de cabritilla
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
70
Unidad
Overol tipo piloto (rojo)
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.300
$ 244.300
53111601
Zapatos de hombre
30
Unidad
Bototos de seguridad
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
53111602
Zapatos de mujer
30
Unidad
Zapatos de seguridad (dama)
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
53131601
Gorro de baño
50
Unidad
Gorros legionarios ( beige)
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
Total Neto
$ 1.317.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.344
TOTAL OC
$ 1.567.944
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.