Orden de Compra. Nº2446-397-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-42-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-397-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-42-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-42-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 43488048,54
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEGRE CUTURRUFO
Razón Social RAUL ALVARO ALEGRE CUTURRUFO
R.U.T. 9.426.547-9
Sucursal RAUL ALEGRE CUTURRUFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAMPLIACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL, COQUIMBO  $ 228.884.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.884.466 $ 228.884.466
Total Neto $ 228.884.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.488.049
TOTAL OC $ 272.372.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.