Orden de Compra. Nº
2446-431-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-431-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3719 del sistema CAS--CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VARELA 1112
Comuna
Coquimbo
Impuesto
38750,5
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social
COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T.
77.233.678-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAQUETE DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO (APROX 40 mts).
$ 41.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.100
$ 41.100
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA, (100 MTS C/U).
Número de Orden de compra: 2446-431-AG26 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
44111615
Bolsas de depósito
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 X 110 cms (10 Un).
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
44111615
Bolsas de depósito
10
Unidad
BOLSA DE BASURA PARA PAPELERO 50 X 55 cms (20 un).
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL DE 900 ml. Aprox.,
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47121806
Escurridor de trapero
15
Unidad
TRAPERO HUMEDO PISO CON OJAL (10 UN).
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON LIQUIDO 1 lt.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO (50 UNIDADES Aprox).
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131502
Paños de limpieza
10
Paquete
PAQUETE DE PAÑO MIULTIUSO AMARILLO 378 X 40 O SIMILAR (10 UNIDADES).
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 203.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.750
TOTAL OC
$ 242.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.