Orden de Compra. Nº2446-431-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-431-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3719 del sistema CAS--CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 38750,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T. 77.233.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1PaquetePAQUETE DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO (APROX 40 mts).  $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA PAPEL DOBLE HOJA, (100 MTS C/U). Número de Orden de compra: 2446-431-AG26 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-369-COT26 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44111615
Bolsas de depósito10UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110 cms (10 Un).  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
44111615
Bolsas de depósito10UnidadBOLSA DE BASURA PARA PAPELERO 50 X 55 cms (20 un).   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL DE 900 ml. Aprox.,  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121806
Escurridor de trapero15UnidadTRAPERO HUMEDO PISO CON OJAL (10 UN).  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
53131608
Jabones12UnidadJABON LIQUIDO 1 lt.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO (50 UNIDADES Aprox).  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131502
Paños de limpieza10PaquetePAQUETE DE PAÑO MIULTIUSO AMARILLO 378 X 40 O SIMILAR (10 UNIDADES).  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 203.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.750
TOTAL OC $ 242.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.