Orden de Compra. Nº2446-465-SE09 "Servicio de Cocteleria."
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-465-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cocteleria.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 213655
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Maga
Razón Social MAGALY DEL CARMEN BELTRAN BANADOS
R.U.T. 8.890.181-9
Sucursal Eventos Maga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadFactura Electronica Nº 393 de fecha 10 de Marzo del 2009.  $ 1.124.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.500 $ 1.124.500
Total Neto $ 1.124.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.655
TOTAL OC $ 1.338.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.