Orden de Compra. Nº2446-507-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-115-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-507-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-115-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-115-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2881 del sistema 215-22-08-999-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 745142
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
TítuloDescripción
La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la  ficha  de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo  facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. “La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos. El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor.  El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDH Ingeniería Limitada
Razón Social C D H INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.972.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDH Ingeniería Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadQue, mediante Nota Interna N°140 de fecha 05 de mayo de 2026, el Jefe del Departamento de Administración Interna solicita autorización para una segunda ampliación del "SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS ( AGUAS GRISES Y NEGRAS) PARA FOSAS SÉPTICAS DE 6 RECINTOS MUNICIPALES Y SERVICIO Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS (AGUAS GRISES Y NEGRAS) PARA BAÑO QUIMICO PORTATIL ESTÁNDAR DE CORRAL MUNICIPAL POR 12 MESES" por un monto adicional de $4.666.942.- (cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y dos pesos), correspondiente al 14,2% del monto originalmente convenido entre el Proveedor y la Municipalidad, con el fin de asegurar el pago del servicio hasta aproximadamente el mes de julio de 2026, o hasta que el saldo disponible no resulta suficiente para cubrir el período de vigencia.SEGUNDO ANEXO DE CONTRATO N 051PROP05108052026 ambas partes comparecientes, de común acuerdo, vienen en modificar la contratación singularizada anteriormente, al tenor de lo indicado en la cláusula vigésima séptima de la señalada bases administrativas $ 3.921.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.921.800 $ 3.921.800
Total Neto $ 3.921.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 745.142
TOTAL OC $ 4.666.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.