Orden de Compra. Nº2446-518-CM18 "CONVENIO MARCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-518-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2018
TítuloDescripción
La supervisión de la ejecución de la relación contractual será de responsabilidad del departamento de Social, Sra. Yocelyn Codoceo Varas, fono: 961714147, correo ycodoceov@municoquimbo.cl, para ello en la orden de compra se indicarán los datos de con

La supervisión de la ejecución de la relación contractual será de responsabilidad del  departamento  de  Social, Sra. Yocelyn Codoceo Varas, fono:  961714147, correo  ycodoceov@municoquimbo.cl, para ello en la orden de compra se indicarán los datos de contacto

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelo ivan
Razón Social ISLAS CAPACITA LIMITADA
R.U.T. 76.351.955-4
Sucursal marcelo ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia40 (1031104 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - JORNADA DE INTEGRACIÓN Y TRABAJO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO 1051104(1031104) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - JORNADA DE INTEGRACIÓN Y TRABAJO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.000 $ 3.104.000
Total Neto $ 3.104.000
Descuento $ 93.120
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.010.880

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.