Orden de Compra. Nº2446-533-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-533-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-24-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 23275
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones8UnidadEscobillón Rommel  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12141901
Cloro Cl8UnidadBidón cloro 5 lts.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDesodorante ambiental Sapolio Arom  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211910
Mitones10UnidadGuante de goma par tamaños S y L Tresor  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47121701
Bolsas de basura40UnidadBolsas de basura 50 x 70 10 unid.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLimpiador crema 750 ml Mr. Músculo  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadDesinfectante de muebles y superficie frascos Sapolio  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadAlcohol gel Nextcare 340 ml  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLustra muebles Virginia 250 cc  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños limpia muebles amarillos 30 x 40  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadTrapero para limpiar piso con ojal doble  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
53131608
Jabones5UnidadJabón líquido de 5 lt. J y P  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpia pisos 900 cc Virginia  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 122.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.275
TOTAL OC $ 145.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.