Orden de Compra. Nº
2446-548-SE26
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2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-548-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-55-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VARELA 1112
Comuna
Coquimbo
Impuesto
320365,08
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-548-SE26 Nombre de Orden de compra: 2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:
2446-548-SE26
Nombre de Orden de compra:
2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA
Tipo de orden de compra:
Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESCENCIAL SPA
Razón Social
ESCENCIAL SPA
R.U.T.
77.424.446-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
200
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
RESMA CARTA
$ 4.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999.400
$ 999.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
RESMA OFICIO
$ 5.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 599.800
$ 599.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
LIBRO DE CORRESPONDENCIA GRANDE DE 100 HJS. TAPA DURA
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.968
$ 2.968
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48 MM X 40 METRO o equivalente
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
10
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
ELASTICO BILLETE BLANCO GROSOR 1,6 MM BOLSA 40 GRS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
55121616
Banderitas autoadhesivas
50
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
SET DE BANDERITAS ADHESIVAS PLASTICAS
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.850
$ 59.850
60121702
Tinta para timbres
2
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO NEGRO 4 MM
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
44121630
Kit de grapadora
4
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
CORCHETERA METALICA MEDIANA PARA 20 HOJAS
$ 596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.384
$ 2.384
44121630
Kit de grapadora
2
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
CORCHETERAS ALTO RENDIMIENTO HASTA 100 HJS
$ 1.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.596
$ 3.596
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
DESTACADOR AMARILLO
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
44121708
Marcadores
4
Unidad no definida
SUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO
PAQUETE SOBRE OFICIO CON 25 SOBRES C/PAQUETE $ 6.500 $586
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.344
$ 2.344
Total Neto
$ 1.686.132
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 320.365
TOTAL OC
$ 2.006.497
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.