Orden de Compra. Nº2446-548-SE26 "2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-548-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-55-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 320365,08
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-548-SE26 Nombre de Orden de compra: 2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 2446-548-SE26
Nombre de Orden de compra: 2°OC SUM. MATERIALES DE OFICINA
Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTORESMA CARTA $ 4.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.400 $ 999.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTORESMA OFICIO $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.800 $ 599.800
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTO LIBRO DE CORRESPONDENCIA GRANDE DE 100 HJS. TAPA DURA $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968 $ 2.968
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE DE 48 MM X 40 METRO o equivalente $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOELASTICO BILLETE BLANCO GROSOR 1,6 MM BOLSA 40 GRS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
55121616
Banderitas autoadhesivas50Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOSET DE BANDERITAS ADHESIVAS PLASTICAS $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
60121702
Tinta para timbres2Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOTIMBRE FECHADOR AUTOMATICO NEGRO 4 MM $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44121630
Kit de grapadora4Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOCORCHETERA METALICA MEDIANA PARA 20 HOJAS $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384 $ 2.384
44121630
Kit de grapadora2Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOCORCHETERAS ALTO RENDIMIENTO HASTA 100 HJS $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
44121708
Marcadores10Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTODESTACADOR AMARILLO $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44121708
Marcadores4Unidad no definidaSUMINISTRO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO 2026. DE ACUERDO A LISTADO EN FORMULARIOS DE OFERTA ECONÓMICA ADJUNTOPAQUETE SOBRE OFICIO CON 25 SOBRES C/PAQUETE $ 6.500 $586 $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344 $ 2.344
Total Neto $ 1.686.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.365
TOTAL OC $ 2.006.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.