Orden de Compra. Nº2446-55-G108 "DEPTO. EVENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-55-G108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2008
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. EVENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGLA SERVICIOS MUSICALES DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, FONDO INTERNO A RENDIR. DCA 91. EVENTOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago al Contado
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Pablo Rodrigo Alcayaga Santibanez
R.U.T. 8.505.934-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1UnidadCantantesACTUACION GRUPO RAM DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DIA 31.10.07 $ 277.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.778 $ 277.778
Total Neto $ 277.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 277.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.