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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-551-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-72-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
POR HABERSE DETECTADO UN ERROR EN LA EMISIÓN, SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-72-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
3752100,7625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLER |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA
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R.U.T. |
76.045.081-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111604
| Tarjetas comerciales | 625 | Unidad | TARJETAS GIFT CARD PARA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, CON UN VALOR NOMINAL DE $40.000.- DESTINADAS A PERSONAS Y FAMILIAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | Se ofertan gift card plásticas al portador, exentas de Iva con canje en supermercados Unimarc, Alvi y Super 10, en línea pañales desechables adulto – niño. |
$ 31.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.748.125
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$ 19.747.899
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Total Neto
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$ 19.747.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.752.101
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$ 23.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.