Orden de Compra. Nº2446-565-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-97-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-565-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-97-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se reemplaza por la Orden de compra 2446-571-SE26
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-97-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 392773,13
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-565-SE26 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-97-LE26 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. “La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos. El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor. El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio1GlobalServicio de producción y difusión Radial en emisora y canal de carácter comunal y/o regional con formato en vivo o grabado en estudio o en terreno DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LÍNEA 3 SEÑALADAS EN PUNTO N°2 DE LAS BASES ADM.OFERTA DE TRANSMISIÓN RADIAL DE CARACTER COMUNAL YO REGIONAL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 2.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.227 $ 2.067.227
Total Neto $ 2.067.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.773
TOTAL OC $ 2.460.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.