Orden de Compra. Nº2446-587-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-27-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-587-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-27-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligado 4886 del sistema 114-05-01-060-003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 47836,49
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNITECNICA.
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal UNITECNICA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas3Unidad3 Esponja Lavalozas 4 unidades  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
47131502
Paños de limpieza10Unidad10 Paños Amarillo multiuso  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5Unidad5 Lavalosa Líquido 1000 ml  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura10Unidad10 Bolsa Basura 70 X 90 10 bolsas  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131602
Paños de limpieza absorbente20Unidad20 Traperos Húmedos Desechables  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad10 Cloro Gel 900 ml  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad2 Limpia Vidrio  $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576
14111703
Toallas de papel3Unidad3 Dispely Toalla de Papel Secante  $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
47121701
Bolsas de basura15Unidad15 Bolsa Basura 50X55 10 bolsas  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
46181504
Guantes protectores6Unidad6 Guantes de Limpieza Talla M  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131615
Escobillones2Unidad2 Escobas  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad4 Limpiadores de Superficie 5 lts.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos10Unidad10 Higienizante de manos 1 lt  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3Unidad3 Dispensadores de Jabón  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per3Unidad3 Mascarilla de Papel Caja TNT 50 unidades  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
46181504
Guantes protectores2Unidad2 Guante Nitrilo caja  $ 9.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.730 $ 18.730
14111704
Papel higiénico4Unidad4 Papel Higiénico confort 30 mts. 4 Unidades X12  $ 12.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.680 $ 50.680
Total Neto $ 251.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.836
TOTAL OC $ 299.607


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.748.783-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.