Orden de Compra. Nº2446-60-SE13 "DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-60-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2013
Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 23949,57942
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Aguirre
Razón Social JORGE ADOLFO AGUIRRE CHEPILLO
R.U.T. 13.874.597-k
Sucursal Jorge Aguirre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad3UnidadTRATO DIRECTO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 03 CARGAS DE GAS DE 45 KILOS, UTILIZADA POR LOS EFECTIVOS POLICIALES DEL PLAN ESTRELLA.  $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.