Orden de Compra. Nº2446-649-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-554-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-649-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-554-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGADO N°5040 del sistema 114-05-01-065-035-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 19494
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIPCA SOLUCIONES
Razón Social PAULA PAVEZ COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 77.937.873-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIPCA SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre100UnidadOverol blanco desechable tamaño S (25 unidades), M (25 unidades), L (25 unidades), XL (25 unidades).  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31191501
Papeles de lija50UnidadLijas para pared de cemento, de grano medio – fino (25 unidades) y grano grueso (25 unidades).   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31211909
Bandejas de pintura10UnidadBandeja para pintura y uso con rodillos de hasta 23 cm / 9”, con base con escurridor de pintura, dimensiones 33,5 × 29 × 6,5 cm.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario150UnidadCubre zapatos desechables, tamaño universal (talla 35 a 44 aprox.)  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 102.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.494
TOTAL OC $ 122.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.