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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-655-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-452-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
76332,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO INL |
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Razón Social |
INL S.A.
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R.U.T. |
76.120.104-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO INL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153011
| Artículo de boquilla | 6 | Unidad | BOQUILLA DE BAJA T93R (TR-200-219); (TR-200-315); (TR-200-319) | |
$ 34.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.586
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$ 209.586
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31211913
| Boquillas de pintura | 6 | Unidad | PORTA BOQUILLAS BAJA P T93R CONTRACTOR (TR-200-999) | |
$ 28.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.982
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$ 170.982
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40151728
| Kits de reparación de bombas | 1 | Unidad | LUBRICANTE PISTON PARA MANTENCIÓN BOMBA | |
$ 21.183,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.183
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$ 21.183
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Total Neto
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$ 401.751
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.333
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$ 478.084
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.