Orden de Compra. Nº2446-707-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-417-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-707-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-417-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-417-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 169726,81
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI
Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.658.900-3
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónGALONES ANTICORROSIVO NEGRO  $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.354 $ 27.354
24101722
Cadenas transportadoras15UnidadCADENAS ARMADAS DE 15X20X4.5 MT FIERRO 8mm ESTRIADO  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.785 $ 124.785
30102903
Pilares de metal26UnidadPILARES ARMADOS DE 15X15 CM X 3.5 MT LARGO FIERRO ESTRIADO 8mm.  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.724 $ 152.724
31161503
Clavo-tornillo25UnidadKG CLAVOS 4"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadPEGAMENTO PVC  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
31231313
Tubería de plástico10UnidadTUBOS PVC SANITARIO 40mm  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
31231313
Tubería de plástico10UnidadTUBOS PVC 50mm SANITARIO  $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
31231313
Tubería de plástico10UnidadTUBOS PVC 75mm SANITARIO  $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.870 $ 43.870
40142108
Tubería de bronce30UnidadTEE 1/2" BRONCE  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
46171501
Candados1UnidadCANDADO GRANDE  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
11101712
Aleación ferrosa12UnidadPILARES 40X40X2 mm FIERRO  $ 9.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.236 $ 112.236
11121604
Madera de coníferas30UnidadPINO 1 X 10"  $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.560 $ 97.560
11121604
Madera de coníferas100UnidadPINO 2 X 2" BRUTO  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600
30151602
Planchas de escurrimiento20PlanchaPLANCHAS OSB 9mm  $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.580 $ 128.580
Total Neto $ 893.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.727
TOTAL OC $ 1.063.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.