Orden de Compra. Nº2446-744-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-611-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-744-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-611-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGADO N°5438 del sistema 114-05-01-003-003-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 207417,3
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Produs
Razón Social COMERCIALIZADORA PRODUS SPA
R.U.T. 77.833.839-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Produs
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos30CajaCAJA DE PAÑUELOS DOBLE HOJA 3*90 UNIDADES ELITE O EQUIVALENTE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO UNA HOJA 120 METROS, 8 UNIDADES, CONFORT O EQUIVALENTE  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
53131613
Productos para el cuidado de la piel3UnidadCREMA CORPORAL Y DESPUES DE AFEITAR MEN LUBRIDEM O EQUIVALENTE 120 ML  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
53131606
Desodorantes21UnidadDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE BARRA DOVE 45 GRS O EQUIVALENTE  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.190 $ 50.190
53131606
Desodorantes9UnidadDESODORANTE BARRA SPORT ACTIVE FRESH 45 GRS DOVE MEN O EQUIVALENTE  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 21.510
53131608
Jabones30UnidadJABON BARRA ORIGINAL 3 UNIDADES 90GRS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
53131628
Shampoo35UnidadSHAMPOO OLEO NUTRICION 400ML DOVE O EQUIVALENTE   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
53131628
Shampoo15UnidadSHAMPOO DOVE MEN SPORT ACTIVE FRESH 400ML O EQUIVALENTE  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
53131502
Pasta de dientes30UnidadPASTA DENTAL TRIPLE ACCION 75 ML (3 UNIDADES)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
53131503
Cepillos de dientes10UnidadCEPILLO EXTRA CLEAN 3* MEDIO (3 UNIDADES)  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
53131615
Productos de higiene femenina70UnidadTOALLA FEMENINA ALWAYS ULTRAFINAS NOCTURNA SUAVE (24 UNIDADES O EQUIVALENTE)  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.300 $ 279.300
53131615
Productos de higiene femenina35UnidadTOALLA HIGIENICA DIERNA ULTRADELGADA TELA ULTRASECA (16 UNIDADES) O EQUIVALENTE  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
53131603
Máquinas de afeitar6UnidadMAQUINA AFEITAR GROOMEN 500 3 CARTUCHOS DE 5 NAVAJAS O EQUIVALENTE  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
Total Neto $ 1.091.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.417
TOTAL OC $ 1.299.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.