Orden de Compra. Nº
2446-744-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-611-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-744-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-611-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGADO N°5438 del sistema 114-05-01-003-003-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna
Coquimbo
Impuesto
207417,3
Dirección de Envío de la Factura
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Produs
Razón Social
COMERCIALIZADORA PRODUS SPA
R.U.T.
77.833.839-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora Produs
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102512
pañuelos
30
Caja
CAJA DE PAÑUELOS DOBLE HOJA 3*90 UNIDADES ELITE O EQUIVALENTE
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO UNA HOJA 120 METROS, 8 UNIDADES, CONFORT O EQUIVALENTE
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
53131613
Productos para el cuidado de la piel
3
Unidad
CREMA CORPORAL Y DESPUES DE AFEITAR MEN LUBRIDEM O EQUIVALENTE 120 ML
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
53131606
Desodorantes
21
Unidad
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE BARRA DOVE 45 GRS O EQUIVALENTE
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.190
$ 50.190
53131606
Desodorantes
9
Unidad
DESODORANTE BARRA SPORT ACTIVE FRESH 45 GRS DOVE MEN O EQUIVALENTE
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.510
$ 21.510
53131608
Jabones
30
Unidad
JABON BARRA ORIGINAL 3 UNIDADES 90GRS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
53131628
Shampoo
35
Unidad
SHAMPOO OLEO NUTRICION 400ML DOVE O EQUIVALENTE
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
53131628
Shampoo
15
Unidad
SHAMPOO DOVE MEN SPORT ACTIVE FRESH 400ML O EQUIVALENTE
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
53131502
Pasta de dientes
30
Unidad
PASTA DENTAL TRIPLE ACCION 75 ML (3 UNIDADES)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.700
$ 89.700
53131503
Cepillos de dientes
10
Unidad
CEPILLO EXTRA CLEAN 3* MEDIO (3 UNIDADES)
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
53131615
Productos de higiene femenina
70
Unidad
TOALLA FEMENINA ALWAYS ULTRAFINAS NOCTURNA SUAVE (24 UNIDADES O EQUIVALENTE)
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.300
$ 279.300
53131615
Productos de higiene femenina
35
Unidad
TOALLA HIGIENICA DIERNA ULTRADELGADA TELA ULTRASECA (16 UNIDADES) O EQUIVALENTE
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.000
$ 91.000
53131603
Máquinas de afeitar
6
Unidad
MAQUINA AFEITAR GROOMEN 500 3 CARTUCHOS DE 5 NAVAJAS O EQUIVALENTE
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
Total Neto
$ 1.091.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.417
TOTAL OC
$ 1.299.087
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.