Orden de Compra. Nº2446-754-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-499-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-754-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-499-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-499-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 53830,8
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fl materiales electricos
Razón Social sociedad comercial flores y lopez ltda.
R.U.T. 77.741.420-8
Sucursal fl materiales electricos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara50UnidadINTERRUPTORES SIMPLES  $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
39111810
Interruptor de lámpara50UnidadINTERRUPTORES DOBLES  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadINTERRUPTORES TRIPLES  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
27111704
Enchufes70UnidadENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES COMPLETOS  $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.030 $ 51.030
27111704
Enchufes50UnidadENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLES COMPLETOS  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFES EMBUTIDOS SIMPLES COMPLETOS  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
39121303
Cajas eléctricas50UnidadCAJAS CHUQUI  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31161505
Tornillos de presión100UnidadTORNILLO PACK DE 1"  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161505
Tornillos de presión100UnidadTORNILLO PACK DE 1 1/4"  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201606
Calafateos10UnidadTUBOS DE SLICONA BLANCA  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJAS DE MADERA Nº 60 MARCA NORTON  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161505
Tornillos de presión200UnidadTORNILLO PACK DE 1 1/2"  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31161505
Tornillos de presión100UnidadTORNILLO FISHER DE 6  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31161505
Tornillos de presión100UnidadTORNILLO FISHER DE 8  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE HEMBRA VOLANTE  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201515
Cintas de papel7UnidadHUINCHA DE PAPEL 2"  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
31201515
Cintas de papel5UnidadHUINCHA DE PAPEL 1 1/2"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
41113642
Comprobador de circuitos1UnidadMULTITESTER DIGITAL  $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3" MARCA HELA O SIMILAR  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA DEL 80 MARCA NORTON  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 283.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.831
TOTAL OC $ 337.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.