Orden de Compra. Nº
2446-775-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2446-845-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-775-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2446-845-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DOM
Proveniente de Licitación
2446-845-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
BILBAO 348
Comuna
-1
Impuesto
4847,85
Dirección de Envío de la Factura
BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
- - -
R.U.T.
13.224.562-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA BIC
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.125
$ 2.125
44121708
Marcadores
5
Unidad
Marcadores
DESTACADORES FLUORESCENTES
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
Líquido corrector
CORRECTOR
$ 256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
44101716
Perforadoras
1
Unidad
Perforadoras
PERFORADOR
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
44122104
Clips para papel
6
Unidad
Clips para papel
CAJAS DE CLIPS
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
44121504
Sobres de ventanillas
110
Unidad
Sobres de ventanillas
SOBRES 1/2 OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44121504
Sobres de ventanillas
120
Unidad
Sobres de ventanillas
SOBRES AMERICANOS
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121504
Sobres de ventanillas
100
Unidad
Sobres de ventanillas
SOBRES OFICIO
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
3
Unidad
Rollos dispensadores de pegamento
STICK FIX
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corcheteras
CORCHETERA
$ 868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 868
$ 868
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad
Cintas adhesivas de protección
ROLLO MASKING TAPE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS C/ FUNDA PLASTICA
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.810
$ 7.810
44121705
Portaminas
2
Unidad
Portaminas
PORTAMINAS
$ 284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 568
$ 568
Total Neto
$ 25.515
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.848
TOTAL OC
$ 30.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.