Orden de Compra. Nº2446-775-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2446-845-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-775-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-845-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DOM
Proveniente de Licitación 2446-845-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 4847,85
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social - - -
R.U.T. 13.224.562-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta25UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA BIC $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.125
44121708
Marcadores5UnidadMarcadoresDESTACADORES FLUORESCENTES $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
44121802
Líquido corrector6UnidadLíquido correctorCORRECTOR $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
44101716
Perforadoras1UnidadPerforadorasPERFORADOR $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44122104
Clips para papel6UnidadClips para papelCAJAS DE CLIPS $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44121504
Sobres de ventanillas110UnidadSobres de ventanillasSOBRES 1/2 OFICIO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121504
Sobres de ventanillas120UnidadSobres de ventanillasSOBRES AMERICANOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121504
Sobres de ventanillas100UnidadSobres de ventanillasSOBRES OFICIO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento3UnidadRollos dispensadores de pegamentoSTICK FIX $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868 $ 868
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCintas adhesivas de protecciónROLLO MASKING TAPE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivosCARPETAS C/ FUNDA PLASTICA $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.810 $ 7.810
44121705
Portaminas2UnidadPortaminasPORTAMINAS $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568 $ 568
Total Neto $ 25.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.848
TOTAL OC $ 30.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.