Orden de Compra. Nº2446-781-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2446-539-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-781-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-539-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO CONSTRUCCION, DPTO. SOCIAL.
Proveniente de Licitación 2446-539-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 471960
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA SOLEDAD ROCO URZUA, FULL CAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.421.700-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1UnidadConstrucción de edificiosSERVICIOS DE CONSTRUCCION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO. $ 2.484.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.000 $ 2.484.000
Total Neto $ 2.484.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 471.960
TOTAL OC $ 2.955.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.