Orden de Compra. Nº2446-792-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-792-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 del sistema 215-24-01-007-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 4678,256
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2019
TítuloDescripción
DECRETO. Nº:__166/ Coquimbo, 25-03-2019 VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo disp

DECRETO. Nº:__166/

 

                              Coquimbo, 25-03-2019

                  

                                                                   VISTOS:

                                                                       Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Exento N°220 de fecha 26/01/2017 sobre delegación de firma del Sr. Alcalde.

 

CONSIDERANDO:

1.     N.I.N° 71 de fecha 24/01/2019, del Depto. Social, ingresada en el Depto. de Adquisiciones y Propuestas Públicas con fecha 25/01/2019, donde envía Proyectos para Contratos de Suministro.

2.     Guía de Requerimiento Nº 67 de fecha 22/01/2019 emitida por el Departamento Social, que solicita contrato de suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos.

3.     Proyecto de Presupuesto 2019, del Departamento Social, que autoriza los recursos para “Contrato de Suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos”.

4.     Listado de Referencia

5.     Decreto Exento N° 3395 de fecha 09/06/2015 que modifica manual de Procedimientos de aporte social.

6.     Decreto Exento N° 228 de fecha 25/01/2018   que modifica manual de Procedimientos de aporte social

7.     Que la municipalidad requiere el suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos para personas vulnerables de la comuna de Coquimbo.

8.     Que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación del suministro requerido.

9.     Decreto   alcaldicio    N° 414   de   fecha   07-02-2019    en   la   cual  se aprueba  el llamado de la    

 propuesta    publica  N° 20-2019

10.  Ficha  de licitación N° 2446-52-LE19  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

11.  Ofertas    de     los  proveedores    participantes   en la  licitación publica

12.   Acta    de   evaluación  de     la oferta  de   fecha   21-02-2019, ingresada    al    departamento   de   

 adquisición  y  propuestas  publicas  con fecha 28-02-2019

13.   Certificado  de  disponibilidad  presupuestaria N° 960   de  fecha  21-02-2019

14.   Nota  interna  N° 163  de  fecha  28-02-2019

15.  Decreto   alcaldicio   N° 83 de fecha    06-03-2019  en  la  cual   se  aprueba   la   adjudicación  de 

       la  propuesta publica  N° 20-2019   

16.  Decreto Exento N° 61 del 08/01/2019, en la  cual  se  indica  la  delegación de firmas.

 

D E C R E T O

  APRUEBESE  Y  AUTORICESE  el  contrato  de  la   Propuesta Pública Nº20/2019 CONTRATO SUMINISTRO POR INSUMOS OFTALMOLOGICOS Y AUDIFONOS. A la  empresa  OPTICAS QUEIROLO  S.A   RUT    78.846.880-6, por  la  suma  $ 15.000.000  ( quince  millones   de  pesos ) IVA Incluido.

 

    PUBLÍQUESE  la  presente  resolución en  el Sistema de Información de Compras  y    Contratación

       Pública, para los efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

    IMPUTESE  el gasto de la presente licitación al Presupuesto  Municipal Cuenta  N°215-24-01-007-    

         000-000-051.

                                                                           

       Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ

                  POR   ORDEN   DEL   ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL  

            PATRICIO  REYES  ZAMBRANO

                                                                                                                                           ADMINISTRADOR    MUNICIPAL

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Finanzas

-    Carpeta Licitación

-    Archivo

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social)
Razón Social OPTICAS QUEIROLO S.A.
R.U.T. 78.846.880-6
Sucursal Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas2Unidad no definidaNOMBRE BENEFICIARIO: María Isabel Pastén Pastén RUT: 7.302.998-8 FONO: +56 9 40525927 Número Informe Social: N° 845 CRISTALES ORGANICOS $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.481
42142902
Lentes de gafas2Unidad no definida ARMAZON $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.661
42142902
Lentes de gafas2UnidadNOMBRE BENEFICIARIO: María Isabel Pastén Pastén RUT: 7.302.998-8 FONO: +56 9 40525927 Número Informe Social: N° 845 CRISTALES ORGANICOS $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.481
Total Neto $ 24.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.678
TOTAL OC $ 29.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.