Orden de Compra. Nº2446-793-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-793-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas unto con saludar solicito a Ud lo siguiente: - Anular Ordenes de compra por insumos Oftalmológicos y audífonos Nrs. 2446-1095-SE19, 2446-1096-SE19, 2446-1098-SE19, 2446-1099-SE19, lo anterior dado que ya se había emitido Orden de compra. - En correo anterior se había solicitado anular Orden de compra N° 2446-793-SE 19, porque el beneficiario ya no se encuentra en la Comuna, pero aún figura aceptado. Agradecería me comente como le va con este requerimiento Atte. Yenny Bugueño
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 del sistema 215-24-01-007-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 27462,125
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2019
TítuloDescripción
DECRETO. Nº:__166/ Coquimbo, 25-03-2019 VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo disp

DECRETO. Nº:__166/

 

                              Coquimbo, 25-03-2019

                  

                                                                   VISTOS:

                                                                       Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Exento N°220 de fecha 26/01/2017 sobre delegación de firma del Sr. Alcalde.

 

CONSIDERANDO:

1.     N.I.N° 71 de fecha 24/01/2019, del Depto. Social, ingresada en el Depto. de Adquisiciones y Propuestas Públicas con fecha 25/01/2019, donde envía Proyectos para Contratos de Suministro.

2.     Guía de Requerimiento Nº 67 de fecha 22/01/2019 emitida por el Departamento Social, que solicita contrato de suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos.

3.     Proyecto de Presupuesto 2019, del Departamento Social, que autoriza los recursos para “Contrato de Suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos”.

4.     Listado de Referencia

5.     Decreto Exento N° 3395 de fecha 09/06/2015 que modifica manual de Procedimientos de aporte social.

6.     Decreto Exento N° 228 de fecha 25/01/2018   que modifica manual de Procedimientos de aporte social

7.     Que la municipalidad requiere el suministro por Insumos Oftalmológicos y Audífonos para personas vulnerables de la comuna de Coquimbo.

8.     Que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación del suministro requerido.

9.     Decreto   alcaldicio    N° 414   de   fecha   07-02-2019    en   la   cual  se aprueba  el llamado de la    

 propuesta    publica  N° 20-2019

10.  Ficha  de licitación N° 2446-52-LE19  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

11.  Ofertas    de     los  proveedores    participantes   en la  licitación publica

12.   Acta    de   evaluación  de     la oferta  de   fecha   21-02-2019, ingresada    al    departamento   de   

 adquisición  y  propuestas  publicas  con fecha 28-02-2019

13.   Certificado  de  disponibilidad  presupuestaria N° 960   de  fecha  21-02-2019

14.   Nota  interna  N° 163  de  fecha  28-02-2019

15.  Decreto   alcaldicio   N° 83 de fecha    06-03-2019  en  la  cual   se  aprueba   la   adjudicación  de 

       la  propuesta publica  N° 20-2019   

16.  Decreto Exento N° 61 del 08/01/2019, en la  cual  se  indica  la  delegación de firmas.

 

D E C R E T O

  APRUEBESE  Y  AUTORICESE  el  contrato  de  la   Propuesta Pública Nº20/2019 CONTRATO SUMINISTRO POR INSUMOS OFTALMOLOGICOS Y AUDIFONOS. A la  empresa  OPTICAS QUEIROLO  S.A   RUT    78.846.880-6, por  la  suma  $ 15.000.000  ( quince  millones   de  pesos ) IVA Incluido.

 

    PUBLÍQUESE  la  presente  resolución en  el Sistema de Información de Compras  y    Contratación

       Pública, para los efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

    IMPUTESE  el gasto de la presente licitación al Presupuesto  Municipal Cuenta  N°215-24-01-007-    

         000-000-051.

                                                                           

       Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ

                  POR   ORDEN   DEL   ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL  

            PATRICIO  REYES  ZAMBRANO

                                                                                                                                           ADMINISTRADOR    MUNICIPAL

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Finanzas

-    Carpeta Licitación

-    Archivo

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social)
Razón Social OPTICAS QUEIROLO S.A.
R.U.T. 78.846.880-6
Sucursal Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas1Unidad no definidaNOMBRE BENEFICIARIO: YESENIA ORELLANA RENGIFO RUN: 17.256.524-7 FONO: 9/37172308 Número Informe Social: N° 841 4 capas 212022 lentes de contacto desechables $ 144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.538 $ 144.538
Total Neto $ 144.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.462
TOTAL OC $ 172.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.