Orden de Compra. Nº2446-822-SE18 "INSUMOS DE COFFEE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-822-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COFFEE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 47865,5951260486
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confitería Minena Super 10
Razón Social CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA
R.U.T. 7.376.080-1
Sucursal Confitería Minena Super 10
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio2UnidadVasos pequeños plásticos trasparentes 50 unidades  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
48101903
Vasos de servicio4UnidadVasos plumavit pequeños 25 unidades  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.524 $ 2.524
48101901
Vajillas de servicio2UnidadCucharas plástico madiano 50 unidades  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684 $ 1.684
48101902
Platos y cubiertos de servicio2UnidadPlatos plasticos pequeños 20 unidades  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas McKay grandes (6 Maravilla, 6 Limon, 6 Niza, 6 Kuky, 6 Alteza, 8 Triton y 12 Coco)  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
50202304
Jugos y néctar envasados700UnidadJugos individuales Soprole  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50221202
Cereales en barra14UnidadBarra de Cereal Costa Cereal Bar frutos rojos + yogurth 21 g 20 unidades  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
50221202
Cereales en barra12UnidadBarra de Cereal Costa Cereal Bar Manzana + yogurth 21 g 20 unidades  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
50221202
Cereales en barra10UnidadBarra de Cereal Costa Cereal Bar Chips de chocolate + yogurth 21 g 20 unidades  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJugos Andina 1/1/2 (4 piña, 4 manzana y 4 durazno)  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAzucar kilo Iansa  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50201706
Café2UnidadCafe tarro mediano 170g Nescafe Tradición  $ 3.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.306 $ 7.306
50201710
Té de hierbas2UnidadTe Supremo Ceylan Premium caja 100 bls  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
14111705
Servilletas de papel2UnidadPaquetes de servilletas 120 unidades  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadEndulzantes gotas Daily Stevia 180 ml  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 251.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.866
TOTAL OC $ 299.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.