Orden de Compra. Nº
2446-822-SE18
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INSUMOS DE COFFEE BREAK
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-822-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE COFFEE BREAK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna
Coquimbo
Impuesto
47865,5951260486
Dirección de Envío de la Factura
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Confitería Minena Super 10
Razón Social
CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA
R.U.T.
7.376.080-1
Sucursal
Confitería Minena Super 10
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
2
Unidad
Vasos pequeños plásticos trasparentes 50 unidades
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
48101903
Vasos de servicio
4
Unidad
Vasos plumavit pequeños 25 unidades
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.524
$ 2.524
48101901
Vajillas de servicio
2
Unidad
Cucharas plástico madiano 50 unidades
$ 842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.684
$ 1.684
48101902
Platos y cubiertos de servicio
2
Unidad
Platos plasticos pequeños 20 unidades
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 942
$ 942
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
Galletas McKay grandes (6 Maravilla, 6 Limon, 6 Niza, 6 Kuky, 6 Alteza, 8 Triton y 12 Coco)
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
50202304
Jugos y néctar envasados
700
Unidad
Jugos individuales Soprole
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
50221202
Cereales en barra
14
Unidad
Barra de Cereal Costa Cereal Bar frutos rojos + yogurth 21 g 20 unidades
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.824
$ 26.824
50221202
Cereales en barra
12
Unidad
Barra de Cereal Costa Cereal Bar Manzana + yogurth 21 g 20 unidades
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.992
$ 22.992
50221202
Cereales en barra
10
Unidad
Barra de Cereal Costa Cereal Bar Chips de chocolate + yogurth 21 g 20 unidades
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
Jugos Andina 1/1/2 (4 piña, 4 manzana y 4 durazno)
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
Azucar kilo Iansa
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50201706
Café
2
Unidad
Cafe tarro mediano 170g Nescafe Tradición
$ 3.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.306
$ 7.306
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
Te Supremo Ceylan Premium caja 100 bls
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Paquetes de servilletas 120 unidades
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 838
$ 838
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
Endulzantes gotas Daily Stevia 180 ml
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 251.924
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.866
TOTAL OC
$ 299.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.