Orden de Compra. Nº2446-828-SE12 "DIRECCIÓN DE TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-828-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2012
Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 2902566,445
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos1MesPAGO DE FACTURA 164 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012-  $ 5.092.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.092.222 $ 5.092.222
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos1MesPAGO DE FACTURA 188 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012-  $ 5.092.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.092.222 $ 5.092.222
32131010
Tarjetas sencillas de circuitos impresos1MesPAGO DE FACTURA 194 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012-  $ 5.092.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.092.222 $ 5.092.222
Total Neto $ 15.276.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.902.566
TOTAL OC $ 18.179.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.