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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-828-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRECCIÓN DE TRANSITO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
2902566,445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2012 |
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Proveedor |
Iquique Ltda. |
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Razón Social |
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.327.710-0 |
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Sucursal |
Iquique Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32131010
| Tarjetas sencillas de circuitos impresos | 1 | Mes | PAGO DE FACTURA 164 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012- | |
$ 5.092.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.092.222
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$ 5.092.222
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32131010
| Tarjetas sencillas de circuitos impresos | 1 | Mes | PAGO DE FACTURA 188 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012- | |
$ 5.092.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.092.222
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$ 5.092.222
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32131010
| Tarjetas sencillas de circuitos impresos | 1 | Mes | PAGO DE FACTURA 194 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA MANTENCION DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE COQUIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012- | |
$ 5.092.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.092.222
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$ 5.092.222
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Total Neto
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$ 15.276.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.902.566
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$ 18.179.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.