Orden de Compra. Nº2446-89-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-259-R117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-89-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-259-R117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-259-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 del sistema Centro de Costos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 4470588,235293
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Lautaro caballero Arredondo
Razón Social JAIME LAUTARO CABALLERO ARREDONDO
R.U.T. 4.193.348-8
Sucursal Jaime Lautaro caballero Arredondo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaArriendo de Camiones por 24 meses. Orden de compra complementa Contrato N°096509628082017, con vigencia hasta el 31 de Agosto de 2019. Esta Orden de Compra se emite solo para efectos de Imputación Presupuestaria 2019 (Enero a Agosto) y cumplimiento del Plan de Compras.  $ 23.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529.412 $ 23.529.412
Total Neto $ 23.529.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.470.588
TOTAL OC $ 28.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.