Orden de Compra. Nº
2446-892-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-892-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-529-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
32
Impuesto
268427,25
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2012
Título
Descripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-892-SE12 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:
2446-892-SE12
Nombre de Orden de compra:
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112
Tipo de orden de compra:
Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad agroveterinarios el valle limitada
Razón Social
SOC. AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA.
R.U.T.
79.780.290-5
Sucursal
sociedad agroveterinarios el valle limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101801
Aspersores
70
Unidad
ASPERSOR DE IMPACTO METALICO 1/2" MARCA AQUATEC O SIMILAR
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 518.000
$ 518.000
24101629
Accesorios o suministros de elevador de horquilla o transportador vertical
60
Unidad
ELEVADOR LLAVE PP 3/4
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
40141604
Válvulas de seguridad
60
Unidad
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO 3/4
$ 5.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 309.000
$ 309.000
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TUBO PVC PRES 32" TIRA X 6 mts.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.750
$ 63.750
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad
COLLARIN 45 X 3/4"
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TUBO PVC PRES 25" TIRA X 6 mts.
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
40142115
Tubería de plástico
150
Unidad
BUSHING PRES 3/4" X 1/2"
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
40142115
Tubería de plástico
150
Unidad
COPLA PVC PRES HI 3/4
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.750
$ 75.750
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TUBO PVC PRES 20" TIRA X 6 mts.
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.375
$ 33.375
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TUBO PVC PRES 40" TIRA X 6 mts.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad
TUBO PVC PRES 50" TIRA X 6 mts.
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.750
$ 133.750
40142115
Tubería de plástico
150
Unidad
TERMINAL CEM/HE 25 X 3/4"
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
Total Neto
$ 1.412.775
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.427
TOTAL OC
$ 1.681.202
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.