Orden de Compra. Nº2446-892-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-892-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-529-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna 32
Impuesto 268427,25
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2012
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-892-SE12 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112 Tipo de orden de compra: Sin emisión automáticaDATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 2446-892-SE12
Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-529-L112
Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad agroveterinarios el valle limitada
Razón Social SOC. AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA.
R.U.T. 79.780.290-5
Sucursal sociedad agroveterinarios el valle limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101801
Aspersores70UnidadASPERSOR DE IMPACTO METALICO 1/2" MARCA AQUATEC O SIMILAR  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000
24101629
Accesorios o suministros de elevador de horquilla o transportador vertical60UnidadELEVADOR LLAVE PP 3/4  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
40141604
Válvulas de seguridad60UnidadVALVULA DE ACOPLE RAPIDO 3/4  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000
40142115
Tubería de plástico25UnidadTUBO PVC PRES 32" TIRA X 6 mts.  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
40142115
Tubería de plástico20UnidadCOLLARIN 45 X 3/4"  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
40142115
Tubería de plástico25UnidadTUBO PVC PRES 25" TIRA X 6 mts.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
40142115
Tubería de plástico150UnidadBUSHING PRES 3/4" X 1/2"  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
40142115
Tubería de plástico150UnidadCOPLA PVC PRES HI 3/4  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.750 $ 75.750
40142115
Tubería de plástico25UnidadTUBO PVC PRES 20" TIRA X 6 mts.  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.375 $ 33.375
40142115
Tubería de plástico25UnidadTUBO PVC PRES 40" TIRA X 6 mts.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
40142115
Tubería de plástico25UnidadTUBO PVC PRES 50" TIRA X 6 mts.  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.750 $ 133.750
40142115
Tubería de plástico150UnidadTERMINAL CEM/HE 25 X 3/4"  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
Total Neto $ 1.412.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.427
TOTAL OC $ 1.681.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.