|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2446-899-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-98-LE18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2446-98-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
MEDIANTE ESTADOS DE PAGOS, PREVIA CERTIFICACION POR PARTE DE LA INSPECCION TECNICA . |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
4630251,93 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION | LA EMPRESA, DEBERA FACURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO. |
|
|
Proveedor |
Comercial Dekolor SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL DEKOLOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.768.160-5 |
|
Sucursal |
Comercial Dekolor SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad | “ADQUSICIÓN E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULARES VARIAS PLAZAS, COQUIMBO”. | Adquisición e Instalación juegos distintos sectores Coquimbo |
$ 24.369.747,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.369.747
|
$ 24.369.747
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.369.747
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.630.252
|
|
$ 28.999.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.