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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-903-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2446-968-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE ARIDOS, SECPLAN-PMU |
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Proveniente de Licitación
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2446-968-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 348 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
66880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SANDRA MANGINI MARIN
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R.U.T. |
8.811.150-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 8 | Metro Cúbico | Grava | BOLON DESPLAZADOS (PUESTO EN TERRENO, PAN DE AZUCAR, COQUIMBO) |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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11111611
| Grava | 8 | Metro Cúbico | Grava | ARENA (material puesto en terreno, pan de azucar, coquimbo) |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.000
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$ 124.000
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11111611
| Grava | 8 | Metro Cúbico | Grava | ripio (material puesto en terreno, pan de azucar, coquimbo) |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 352.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.880
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$ 418.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.