Orden de Compra. Nº2446-976-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-626-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-976-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-626-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-626-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 165110
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicole
Razón Social JOSE ANTONIO CASTRO CERDA
R.U.T. 7.147.030-k
Sucursal Nicole
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPOMELES 3/4  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11101712
Aleación ferrosa17PlanchaPLANCHAS DE FIERRO DE 3 mm ESPESOR, 3 X 1 mts.  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000
Total Neto $ 869.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.110
TOTAL OC $ 1.034.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.