Orden de Compra. Nº2446-982-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-190-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-982-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-190-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-190-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3956 del sistema 215-22-08-011-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 1637800
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2025
TítuloDescripción
La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la  ficha  de identificación del oferente.

En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo  facturas@municoquimbo.cl.

En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente.

“La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos.

El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor.

El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cyberlight
Razón Social MARIO ALEJANDRO VARAS DE LA BARRERA
R.U.T. 15.968.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cyberlight
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadServicio de producción integral eventos “Zumba y Baile Entretenido” de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntasSERVICIO DE PRODUCCION $ 8.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620.000 $ 8.620.000
Total Neto $ 8.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.637.800
TOTAL OC $ 10.257.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.