Orden de Compra. Nº2447-1022-SE12 "Contrato Suministro Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-1022-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-194-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 97489
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Escuela República de Grecia

Dirección: Eugenio Marzal 288 San Juan Coquimbo

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Oceano
Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.225.502-4
Sucursal Comercial Oceano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definida ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO VIRUTEX $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131611
Palas para basura10Unidad no definida PALA PLASTICA CON MANGO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131816
Desodorantes20Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL GLADE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131803
Desinfectantes domésticos60Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO POETT, LYSOL O VIM DE 900 CC $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA GLASSEX O CIF DE 750 CC $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definida DESINFECTANTE SPRAY LYSOL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30Unidad no definida GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX S-M-L $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS DE 250 CC OSO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad no definida CLORO LIQUIDO TRADICIONAL CLOROX DE 1 LT $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definida LAVALOZAS LIQUIDO QUIX DE 1,5 LT $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida LUSTRAMUEBLES EN CREMA ARELA DE 250 CC $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30Unidad no definida GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX S-M-L $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definida PAÑO MULTIUSO VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida KLENZO DE 500 GRS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131811
Productos de lavandería20Unidad no definida OMO DE 400 GRS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definida TRAPERO DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
24112208
Conjunto pulverizador20Unidad no definida ATOMIZADOR PLASTICO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 513.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.489
TOTAL OC $ 610.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.