Orden de Compra. Nº2447-105-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2447-118-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-105-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2447-118-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquisicion articulos tecnologicos "Liceo Diego Portales "Proyecto Fonadis "
Proveniente de Licitación 2447-118-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna -1
Impuesto 65550
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA ALEJANDRA RAMOS CARVAJAL
R.U.T. 15.052.923-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
COMPUTADORES ATHLON 64 3000 /DDR2 512 / 80GB2UnidadCOMPUTADORES ATHLON 64 3000 /DDR2 512 / 80GBcomputador 80GB,3500,512 MB $ 172.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.550
TOTAL OC $ 410.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.