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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2447-1080-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-396-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2447-396-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
103657,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PAPAYOS LIMITADA |
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Razón Social |
VICENCIO AUGER LIMITADA
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R.U.T. |
76.445.870-2 |
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Sucursal |
LOS PAPAYOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de salon de eventos con capacidad para 70 personas en coquimbo o la serena, que incluya coffe break ( té,Café, dulce o sandwich más jugo) y almuerzo (entrada,plato de fondo,postre, bebida individual), se adjunta archivo. | |
$ 545.567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 545.567
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$ 545.567
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Total Neto
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$ 545.567
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.658
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$ 649.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.