Orden de Compra. Nº2447-1544-SE16 "LICEO DIEGO PORTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-1544-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra LICEO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-33-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 127527,05
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL:
OSCAR VIDELA BONILLA/DIRECTOR
512311015
diegoportalescompras@educacioncoquimbo.cl
DESPACHO DE PRODUCTO: VARELA 950, COQUIMBO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T. 76.079.350-7
Sucursal DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales200Unidad no definida172 FUNDA OFICIO TRASP  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111509
Artículos de papelería95Unidad no definida55 RESMA T/OFICIO  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.365 $ 291.365
44121708
Marcadores65Unidad no definida43 DESTACADOR LÁPIZ VARIOS COLORES  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.425 $ 22.425
44122001
Archivadores de fichas20Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios50Unidad no definida260. PEGAMENTO BARRA 36 GR FULTONS O SIMILAR  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50Unidad no definida65 LAPIZ TINTA G- 10.5 PILOT AZUL O SIMILAR  $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.050 $ 39.050
14111509
Artículos de papelería95Unidad no definida54-RESMA T/CARTA  $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.525 $ 246.525
44111808
Regla T30Unidad no definidaREGLA METALICA   $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.420 $ 24.420
Total Neto $ 671.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.527
TOTAL OC $ 798.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.